Добрый вечер!
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Снимаем с аренду помещение, это помещение сдаем в субаренду. ( по агентскому договору сдаем...То есть платежи за нас принимает агент от субарендаторов.) Руководством принято решение все это передать на другое юридическое лицо путем заключения соглашений о замене стороны по соответствующим договорам. То есть, нужно разобраться как учесть все это в учете той организации (А), с которой передаются все договоры аренды и субаренды. На дату заключения соглашений о замены стороны в договорах у меня (организация А) в учете висит дебиторка и кредиторка по 62 счету. Получается мне нужно ее списать в корреспонденции с 76.9 ( Новая сторона-приемник- организация Б)? По соглашению о замене стороны переходят и обязательства и долги. И получается повиснут взаиморасчеты с этой компанией Б в учете компании А.
Также, был начислен и оплачен в бюджет НДС с авансов по некоторым субарендным платежам, то есть все, что висит по кредиту 76 АВ- нужно каким- то образом передать также на новое юридическое лицо (Сторону- приемник - организация Б), чтобы у стороны, которая передает (организация А)- НДС с авансов был списан в учете . То есть, его нужно восстановить с аванса ( вычет применить?) А как это сделать технически, если я правильно понимаю, что мы должны выписать общую. счет фактуру в адрес стороны- приемника- организации Б , чтобы они смогли у себя в учете этот НДС с авансов начислить. ?
Также, есть входной НДС по поставщикам, некоторые из которых тоже по соглашениям о замене стороны в договоре передаются на новое юр. лицо ( приемник Б). То, есть все взаиморасчеты по договорам с поставщиками тоже передаются на новое юр. лицо. Но, по этим услугам и товарам был принят НДС к вычету в (организации, которая передает- А). Что с этим НДСом что делать. ?
Также, сам договор аренды, по которому потом в субаренду сдаем помещения- по нему тоже соглашение о замене стороны и все долги и обязательства переходят на (организацию Б- приемника). Этот входной НДС тоже был принят к вычету по всем входящим счетам- фактурам своевременно.
Это что касается отражения в бухгалтерском учете. Вопрос удалён модератором.
Спасибо Всем огромное за любую помощь и совет !