Цитата: За первый квартал у нас получилось большая сумма НДС к возмещению. Приехало много импортного товара, реализовали пока мало. Что делать? всю сумму в декларации ставить к возмещению? Ведь проверками замучают же.Ну а не ставить к возмещению тоже же не верно. Мы ж его на таможне уплатили.
Добрый день.
Указать НДС, уплаченный на таможне, к вычету вы можете, если соблюдены условия: товар ввезен для операций, облагаемых НДС, товар поставлен на бухгалтерский учет, имеется распечатка электронной декларации на товары (Письмо Минфина от 15.02.2018 N 03-07-08/9279). И сделать это можно в течение 3 лет со дня принятия товара на учет (п. п. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина от 24.08.2017 N 03-07-08/54316). В принципе ничего страшного в возмещении нет, конечно, затребуют документы, но если они у вас есть, бояться нечего. Если вы перечисляли авансы таможне, запросите с таможни отчет о расходовании этих средств, срок его изготовления месяц, а пригодиться может и через несколько лет.
Цитата: а мне по какой форме предоставлять в налоговую документы?
Декларация по НДС предоставляется только в электронном виде, и в последствии запрошенные налоговой документы тоже отправите через ТКС в виде сканов, как приложение к вашему ответу на требование.